Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-207.116,71 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-207.116,71 €
64,45%
-91.322,27 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-91.322,27 €
28,42%
-20.415,30 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-20.415,30 €
6,35%
-2.191,36 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.191,36 €
0,68%
-293 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-293 €
0,09%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 482,37 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 34.579,50 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 35.061,87 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -321.338,64 € |
20: Verwaltungsergebnis | -286.276,77 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -286.276,77 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 60 € |
30: Jahresergebnis | -286.216,77 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.215 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -287.431,77 € |